送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-01-31 08:26

这个不一定,你如果收到了钱的话不等于主营业务收入了

静候花开666 追问

2024-01-31 08:30

还有什么情况会导致不相等呢

静候花开666 追问

2024-01-31 08:33

我们公司用销货单的数据来核对营业收入,这样可以吗?销货单都是确认了收入的,我们是用销货单来立账的,现在收入和应收账款数据对不上,会是什么原因呢?

郭老师 解答

2024-01-31 08:39

你是用应收账款借方发生额核对主营业务收入发生额的吗

静候花开666 追问

2024-01-31 09:16

是的,现在对不上,是什么原因呢

郭老师 解答

2024-01-31 09:20

你去查一下应收账款的每笔明细,按月看一下,是不是有借应收账款贷银行存款,就是提前收了人家的钱退钱。当时收到的时候是借银行存款,贷应收账款,现在退回去做相反的了。

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你好,同学。 你的分录最后 一步错误 ,你固定资产清理 转资产处置损失。 申报表是按固定资产处置的附表先填写,再填写主表
2019-10-30 21:01:03
企业在固定资产清理过程中,收到残料变价收入时,应借记“银行存款”等账户,贷记“固定资产清理”账户。 所以选择B
2018-09-21 17:53:47
你好,不需要挂应收账款,固定资产处置时,将固定资产账面价值、处置过程中的相关税费转入固定资产清理,本题无处置费用,因此固定资产清理金额就为账面价值50
2021-04-15 10:43:50
您好 根据最新会计准则 最后一笔分录这么写 借:固定资产清理 贷:资产处置损益
2019-04-01 10:54:24
同学你好 第三个分录是资产处置损益 前两个是对的
2021-01-06 22:54:29
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