老师你好,2027年施工方开局了一张发票,当时的甲方没有按照发票支付工程款,还剩余十几万发票金额未支付;2018年当时的甲方和我单位合并,2024年我单位结算工程款,施工方拿出了2017年开局的发票,但以前的甲方的账务我们没接手,不知道当时这十几万的是否进行挂账,请问老师,2017年的发票我们是否能用,我们应该怎么处理!!
儒雅的白昼
于2024-01-26 16:29 发布 366次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,2017年的发票拿到今年来抵扣吗?如果是的话,五年以内的课也超过的不行。
2024-01-26 16:30:28

您好,这部分收到的款项是不是回的前面的100万里面的款项?这个需要明确哦
2019-04-08 17:06:26

你好,同学。
多开的计入工程结算和应收账账款,这不影响。
2019-11-13 10:14:35

您好,一般情况下,借:现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。同时结转成本,借:主营业务成本,贷:工程施工。
2018-04-13 15:13:40

全额开票了
2018-11-22 17:48:16
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