送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-01-25 13:47

你好借应收账款
贷银行存款
主营业务收入
应交税费-销项税额

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相关问题讨论
你好借应收账款 贷银行存款 主营业务收入 应交税费-销项税额
2024-01-25 13:47:30
你好,是站在谁的角度做分录? 
2023-03-06 16:42:54
你好,这个运费发票是由提供运输的公司开给你们。
2024-09-24 09:19:05
你好,销售货物代垫的运费,账务处理是 借:应收账款,贷:库存现金
2022-03-10 10:26:56
你好,销售货物代垫的运费,账务处理是 借:应收账款,贷:库存现金
2022-03-10 10:26:53
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精选问题
  • 老师,招待费没有发票,从公账转出去的,汇算时候全额

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  • 从筹划和风险来讲,企业买厂房在法人名下好,还是企

     同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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  • 老师工会经费是以什么为基数交纳?

    缴纳基数:全部职工实际发放的工资薪金总额(应发工资,含奖金、津贴),不含社保、个税。 缴纳比例:2%。 扣除限额(企业所得税):不超过工资薪金总额 2% 的部分,可税前扣除。

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