老师,自查中发现2017年4月份购进机器设备进项票据入账有误,税金2000元+除税金额10000元=12000元,现需要进项税额2000元转出,更正当期增值税报表和企业所得税年报,由于当期进项留抵,报表应该怎么填报才能把2000元缴纳了呢
王爱玲
于2024-01-24 20:11 发布 287次浏览
- 送心意
姜再斌 老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2024-01-24 20:16
你好,在附表二进项税额转出里填报试一下。汇总到主表看看能不能被留底抵税抵扣了。
相关问题讨论

不光是补交了税呀,你肯定还调整额收入,收入是多少?
2022-06-10 09:32:12

你好 ; 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-企业所得税 ; 借 应交税费-企业所得税 贷:银行存款 增值税借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2022-06-10 09:20:29

对,这个也可以汇总到总公司去寻申报
2022-04-03 07:38:41

你好!与你们当地申报网的维护(山东地区拨打96005656),看看是不是浏览器版本有问题
2021-04-10 15:51:06

你好,不可以的,税务局是按照行业利润率算的
2022-03-13 17:54:51
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