送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-03-24 10:24

正确的处理是开具红字发票冲销收入和销项税额,不是冲减成本。

踩着云的小飞鱼 追问

2018-03-24 10:42

也就是可先入成夲,后冲收λ

方亮老师 解答

2018-03-24 10:47

是你们单位收到的贴息还是支付的贴息?

踩着云的小飞鱼 追问

2018-03-24 11:38

是在收客户车款时差的那部份,即在厂家补下来之前,

方亮老师 解答

2018-03-24 11:41

应该根据供应商提供的红字发票,编制如下分录: 
借:银行存款 
贷:主营业务成本 
贷:应交税费-应交增值税-进项税额

踩着云的小飞鱼 追问

2018-03-24 17:29

哦,谢谢老师

踩着云的小飞鱼 追问

2018-03-24 17:31

老师我想问大额资金走别人公户上过一次或多次有什么玄机

方亮老师 解答

2018-03-24 17:47

不客气。

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正确的处理是开具红字发票冲销收入和销项税额,不是冲减成本。
2018-03-24 10:24:33
同学你好 你这是冲减成本?
2022-03-10 13:39:52
是的,商品已经销售就冲主营业务成本
2024-11-25 11:48:55
你好,如果是代收的计入其他应收款
2019-05-25 10:59:11
你好同学 收到厂家给的款项你要做为存货的减少就可以了。 这样你的成本就减少了,利润就体现出来了。现在要求这么处理的、。
2019-06-15 15:48:23
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