送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-03-23 11:27

我们给平台的手续费怎么入账?

宋生老师 解答

2018-03-23 11:26

你好!你开发票的时候确认收入就好了

鱼儿 追问

2018-03-23 11:28

这个三方关系的账务怎么处理?具体的分录怎么写?

宋生老师 解答

2018-03-23 11:29

你好!你先借发出商品 贷库存商品,然后借银行存款 贷预收账款 
最后开发票,借应收账款 预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税

鱼儿 追问

2018-03-23 11:56

我们要给平台开具服务发票剩下的20%的货款才给我们,这个怎么处理?这个分录怎么写呢?然后他们也给我们开服务发票,

宋生老师 解答

2018-03-23 11:58

您好!没明白你的意思,你们为什么要开发票给平台?你的货物是卖给消费者啊

鱼儿 追问

2018-03-23 11:58

是啊,平台是要求我们给他们开发票才给货款我们的

鱼儿 追问

2018-03-23 12:01

他们收我们的服务费,他们开给我们,我就明白,但是我们也要给他们开具发票“服务费发票”我原理?

宋生老师 解答

2018-03-23 13:58

你好!我也不懂啊。这个你应该比我更清楚啊。你要问你们公司的人,可能有我们不清楚的细节

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相关问题讨论
你好!你开发票的时候确认收入就好了
2018-03-23 11:26:12
您好 请问前面分录您怎么写的
2019-09-23 09:50:53
你好,可以的 算3月份的收入 借;发出商品 贷;库存商品 借;银行存款 贷;预收账款
2017-03-17 10:13:20
既然你的收款数和发货说都不一致,收款时候记实收,发货时记实发,这样余额就是多收货款的或少发货物,不要那么复杂了 收款时,借 银行或现金 贷 应收账款 发货时,借 应收账款 贷 主营业务收入(假如不考虑税金) 这样你只要看应收款的余额,就知道是多收还是少收了
2014-09-12 13:00:24
您好,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)
2022-06-05 17:11:30
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