项目已经完成了,就是没有做账,现在要做专帐,但是这个自有资金已经从对公账户里花出去了,我只是不知道怎么从帐上体现我们公司出了这32万

菲童牛宝
于2018-03-22 17:51 发布 767次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-03-22 19:53
您好,我公司是这样操作的,请参考,谢谢。
收到款时分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录),贷;专项收支-XXX费用 (按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),花的时候,可以做双重分录,除按公司核算分录处理外,再借:专项收支-XXX 费用(按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),贷:专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录)。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助,或者其他收益-政府补助,或者冲减相关费用。
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您好,我公司是这样操作的,请参考,谢谢。
收到款时分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录),贷;专项收支-XXX费用 (按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),花的时候,可以做双重分录,除按公司核算分录处理外,再借:专项收支-XXX 费用(按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),贷:专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录)。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助,或者其他收益-政府补助,或者冲减相关费用。
2018-03-22 19:53:04
有些支出别人不给开发票 呀 所以只能私户付出去 不做外账里面呀
2019-04-20 10:02:16
你好,外账与内帐的现金是无法做到一致的
2018-06-21 10:53:44
你好
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
汇算清缴需要对无票支出做纳税调增处理
2018-07-24 09:05:17
我公司有项目在异地的预缴税 项目自己 已经交过了,我们账上怎么做才能体现这笔钱已经付出去了 还用体现吗?回答下
2018-12-06 16:59:28
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