- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-03-22 11:18
开给付款方的发票是我们开,但转给挂靠公司的钱就没有票了,求帮助,账面怎么做合理
相关问题讨论

让他们到税务局发票处理
2018-03-22 11:11:11

您好,收到工程款挂往来,应该按工程款归属的实际情况做账,后面附代收代付协议。
2019-04-16 20:43:23

收到款时计入其他应付款,付款时冲减其他应付款
2020-05-29 21:34:58

可以根据你企业缴纳的税费比例收取,如果收进项再扣除。
2019-06-06 09:13:58

这个被挂靠单位收到工程款正常的,按照自己的工程收入来处理,后面支付给那个挂靠人开票里成本的方式处理。
2021-04-16 16:23:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
江老师 解答
2018-03-22 11:11
嫣然 追问
2018-03-22 11:21
江老师 解答
2018-03-22 11:48