10日,公司购进甲材料一批,价款80000元,增值税进项税额10400元,对方垫付运杂费400元,(上月已预付材料款100000元),余额以现金形式退回,材料已验收入库,结转材料采购成本。这个怎么编会计分录?

高高的大神
于2024-01-13 22:30 发布 1024次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-01-13 22:31
您好
借:原材料80000+400=80400
借:应交税费-应交增值税-进项税额10400
借:库存现金100000-80400-10400=9200
贷:预付账款 100000
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借:应交税费-应交增值税-进项税额10400
借:库存现金100000-80400-10400=9200
贷:预付账款 100000
2024-01-13 22:31:20
同学你好,马上发过去
2022-12-23 12:50:27
同学你好
专票可以抵扣的
2024-01-28 04:55:01
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-05-28 10:52:11
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-05-28 10:52:13
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