送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-01-13 16:42

借管理费用福利费等
dai应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬福利费,
贷主营业务收入3万,
应交税费,应交增值税销项3900,
借主营业务成本,贷库存商品2万。

聂向普 追问

2024-01-13 16:44

老师,原来的会计做账做错了,他是这样做的,应该怎么调整呢
借:销售费用  33900
贷:应付职工薪酬  33900
借:应付职工薪酬  33900

贷:库存商品  33900

聂向普 追问

2024-01-13 16:46

老师,这个管理费用是福利费是33900,还是30000呢

郭老师 解答

2024-01-13 16:47

33900就是应该是这个,

你现在借库存商品
贷主营业务收入,3万
应交税费,应交增值税,3900
借主营业务成本贷库存商品20000做这个。

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借管理费用福利费等 dai应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费, 贷主营业务收入3万, 应交税费,应交增值税销项3900, 借主营业务成本,贷库存商品2万。
2024-01-13 16:42:39
您好! 1、捐赠视同销售业务 借:营业外支出-捐赠 5650 贷:主营业务收入 5000 应交税费-应交增值税(销项税费) 650 借:主营业务成本 4000 贷:库存商品 4000 2、股利分配视同销售业务 借:应付股利 2260000 贷:主营业务收入 2000000 应交税费-应交增值税(销项税费) 260000 借:主营业务成本 1500000 贷:库存商品 1500000 3、职工福利视同销售业务 借:应付职工薪酬 3390000 贷:主营业务收入 3000000 应交税费-应交增值税(销项税额)390000 借:主营业务成本 2000000 贷:库存商品 2000000
2022-10-03 21:20:15
1借营业外支出4650 贷库存商品4000 应交税费应交增值税销项税650
2023-03-31 16:10:56
你好,同学。这个是视同销售的
2021-10-23 17:27:23
您好,这个是全部的吗
2023-03-30 21:33:04
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