送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-03-21 12:49

先计入其他应付款——法人,再统一转实收资本处理

淡淡的钢笔 追问

2018-03-21 13:01

统一转时是到了50万或者100万就直接转吗?原始凭证附什么?

江老师 解答

2018-03-21 14:28

需要法人同意转实收资本的证明,写一个法人同意其他应付款转实收资本的证明

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相关问题讨论
先计入其他应付款——法人,再统一转实收资本处理
2018-03-21 12:49:19
每次出资的时候就到实收资本就行。
2022-04-07 20:14:29
您好,超出的部分计入资本公积~资本溢价
2019-01-24 16:21:11
公司三个股东,法人也是股东之一,每次都是法人在给公司账户打款。法人兼出纳工作,前面的会计记账的一部分做的实收资本贷方余额是117350,一部分做的其他应付款贷方余额是415800。如果后面法人在给公司账户打款,是直接计入实收资本吗,实收资本可以用吗,需要分别设置明细科目吗?还有其他应付款余额是不是可以直接转入实收资本里面
2015-08-06 14:53:33
那需要什么凭证么?来支持这个操作么?税务局会查账么?因为这个钱也本来是老板的,公司账户是没啥钱的
2023-11-20 18:06:04
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