送心意

立峰老师

职称注册会计师,税务师

2024-01-13 11:50

你好同学
借:其他应付款-保修金  16000
    贷:应付职工薪酬  12000
           原材料4000

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相关问题讨论
你好同学 借:其他应付款-保修金 16000 贷:应付职工薪酬 12000 原材料4000
2024-01-13 11:50:05
您好 解答如如下 1 借:银行存款 135600 贷:主营业务收入 120000 应交税费-应交增值税(销项税)15600 2 借:银行存款 986 应付债券-利息调整 14 贷:应付债券-面值 1000
2024-01-13 12:05:53
你好需要计算做好了给你
2022-04-12 02:05:02
分录: 借:销售费用-商品修理费-人工 12000元 销售费用-商品修理费-原材料 4000元 贷:预提费用-质量保证金
2024-01-13 11:53:28
1.以甲公司为会计主体: (1)编制该批材料采购业务的会计分录 借在途物资10 应交税费-应交增值税(进) 贷应付账款11.3 (2)假定甲公司支付该批材料的运输费和保险费1200元,编制该业务的会计分录; 借在途物资1200 贷银行存款 (3)11月3日,该批材料验收入库,编制相应业务的会计分录。 借原材料 贷在途物资100000%2B1200=101200 2.以乙公司为会计主体: (1)编制该批商品销售业务的会计分录; 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) (2)假设该商品的成本为6万元,编制结转成本的会计分录 借主营业务成本6 贷库存商品 (3)假定该批材料的运输费和保险费1200元由乙公司承担 借应收账款 贷银行存款
2022-12-18 18:57:13
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