送心意

QQ老师

职称中级会计师

2018-03-21 11:58

你好!可以计入其他应收款科目下暂时过度。每月摊销时冲减其他应收款。

会笑的眼睛 追问

2018-03-21 12:00

我们是租入方,是支付钱的一方

会笑的眼睛 追问

2018-03-21 12:01

我们支付租房子装修办公室的租金,一次支付一年的租金,这个是一次性进入管理费用-租金,如果要摊销进什么科目?

QQ老师 解答

2018-03-21 13:26

你好!不超过一个会计年度可以一次姓计入费用,如果是房租就计入管理费用

会笑的眼睛 追问

2018-03-21 13:38

本来是2017年11月到2018提10月的租赁费。,去年没入账入在今年,这种情况可以一次性入管理费用-租赁费用不?2018年11月开始又要交下一年度的

会笑的眼睛 追问

2018-03-21 13:41

我个人认为入账在今年入长期待摊费用过渡一下,再分摊到1-10月管理费用-租赁费,分摊完,长期待摊费用就没有了,转到管理费用-租赁费用了,这样可以不?

会笑的眼睛 追问

2018-03-21 13:43

老量这样可以吗?

QQ老师 解答

2018-03-21 13:48

你好!你非要这样也可以,

会笑的眼睛 追问

2018-03-21 13:49

我就是不知怎样入账。

QQ老师 解答

2018-03-21 13:54

上边说了应该是在预付,但是你们软件不支持,所以建议你用其他应收款过度。先计入其他应收款,每月摊销费用再冲就可以

会笑的眼睛 追问

2018-03-21 14:57

老量我们的软件里面科目是这样设置了辅助核算,不能设置明细,预付账款这个科目

会笑的眼睛 追问

2018-03-21 14:59

所以我不知这种情况,我租赁费发票回来入账时 借:预付账款-xx公司 进项税额 贷:银行存款 分摊时借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-xx公司 这样做可以不?

QQ老师 解答

2018-03-21 15:07

你好!可以,复制向你们何以解决?

会笑的眼睛 追问

2018-03-21 15:08

我是用的法人向总公司借款支付的,入账就用的其他应收款-法人,所以没有办法用其他应收款再去过渡

QQ老师 解答

2018-03-21 15:10

好的,那就用预付账款吧,软件问题可以解决吗?

会笑的眼睛 追问

2018-03-21 16:03

我们用的辅助核算,不能在预付账款下高明细科目了,只能用往来,预付账款--房东(公司)

QQ老师 解答

2018-03-21 16:06

好的,只能这样了

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你好,收到发票付三个月房租 借;长期待摊费用 ,贷;银行存款 按月摊销,借;管理费用-租赁费 贷;长期待摊费用 如果先付款再收到发票 借:预付账款,贷银行存款 借;长期待摊费用,贷;预付账款 按月摊销,借;管理费用,贷;长期待摊费用
2019-08-01 17:54:01
你好! 可以的 是对的
2019-01-14 00:00:27
你们这个是一次付款一年以上???
2020-03-30 17:37:32
你好!可以计入其他应收款科目下暂时过度。每月摊销时冲减其他应收款。
2018-03-21 11:58:44
你好,没有先分摊的概念,是先预提! 借:管理费用-租赁费,贷:预提费用或其他应付款,支付的时候就是,借:预提费用或其他应付款,贷:银行存款
2018-09-28 11:06:46
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