老师好:年底企业所得税预缴多了10万, 不退税留抵, 我需要把之前计提的分录红冲吗? 计提时借:所得税费用10 贷:应交所得税10 。 年底冲销,借:所得税费用-10,贷:应交所得税-10。
绝对yes
于2024-01-12 14:06 发布 313次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-01-12 14:06
可以的,可以这么做的。
相关问题讨论

这个就是计入缴纳企业所得税的分录,完全正确。是缴纳企业所得税的数据
2018-10-09 12:20:11

你好,借:所得税费用 贷:应交税费--应交企业所得税 这是计提所得税的分录。结转,是把费用类科目结转到本年利润科目!
2018-03-25 15:43:46

你好,需要体现计提,缴纳这个过程。需要做两笔分录
2021-12-23 15:00:08

你好,计提,扣缴是这样做分录
2019-03-11 16:50:56

你好,是好这样做分录的,就是贷:应交税费-个人所得税
2020-07-10 16:43:03
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绝对yes 追问
2024-01-12 14:09
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2024-01-12 14:10