老师好:年底企业所得税预缴多了10万, 不退税留抵, 我需要把之前计提的分录红冲吗? 计提时借:所得税费用10 贷:应交所得税10 。 年底冲销,借:所得税费用-10,贷:应交所得税-10。

绝对yes
于2024-01-12 14:06 发布 416次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-01-12 14:06
可以的,可以这么做的。
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在三月末就是计提所得税。
2023-03-31 11:20:23
借:银行存款
贷:以前年度损益调整 -所得税费用
借:以前年度损益调整 -所得税费用
贷:利润分配-未分配利润
2022-06-30 11:35:20
您好,这是预缴,不用计提费用,体现为负债的减少
2023-11-29 19:31:16
同学你好
是这样的
可以这样做
2023-04-18 10:35:54
同学你好,您 的分录是正确的;
2023-04-12 13:28:59
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绝对yes 追问
2024-01-12 14:09
郭老师 解答
2024-01-12 14:10