送心意

venus老师

职称中级会计师

2024-01-11 16:18

借销项税额 3527344.95
贷进项税额3446542.91
转出未交增值税

钧钧 追问

2024-01-11 16:21

年末增值税三级明细科目不是除了未交增值税其余的应无余额吗?这样结转了转出未交增值税就有余额了,是这样吗?

venus老师 解答

2024-01-11 16:22

你要把转出未交增什税 结转到未交增值税

钧钧 追问

2024-01-11 16:25

结转后和我应交的税对不上,年末结转前12月有个借转出未交增值税68908.25,贷未交增值税68908.25,如果把这个结转到未交增值税,那和我应交的税对不上

钧钧 追问

2024-01-11 16:26

我是先结转的本月的增值税,然后才做年底的结转

venus老师 解答

2024-01-11 16:35

你好,同学,你们上边不是有个借方金额,你要看科目余额表期末余额在哪里

钧钧 追问

2024-01-11 16:45

期末余额在借方

venus老师 解答

2024-01-11 16:49

在借方就要做一笔,借未交增值税  贷转出未交增值税

上传图片  
相关问题讨论
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好 1.是借方了的话 就不在做分录 就在应交税费——应交增值税-转出未交增值税 借方放着 以后月份有税的时候抵减即可 2. 进项已经大于了销项税的情况下可以不考虑勾选了 。 主要考虑你们有税负率考核的话 适当缴纳税费
2020-03-28 12:56:52
 你好   你直接把上月分录 直接红冲了  在做正确的就行了。 因为你不涉及损益科目 。直接原来分录做红字负数来冲掉 在做正确即可  
2021-05-15 09:58:24
您好!其实不用这样做的。并没有要求要结转销项与进项
2019-02-23 09:02:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...