请问老师,公司地址迁移办理中送的烟,能入账扣除吗? 问
你好计入业务招待费可以的 答
老师,我们业务出差,开发票只有这两个税收大类,可以 问
您好,是哪两个,拍我看下吧 答
你好,我们公司有200万的股东往来款,公司欠股东的,现 问
你好,我们账务上有挂账这个往来款吗?有的话可以直接债转股 答
老师:我想咨询一下,合同履约成本,属于会计分录的第 问
在会计分录中,“合同履约成本”属于成本类科目。 答
物流这边给我们开票,开总公司抬头,写的是分公司地 问
你好,不可以的!专票必须和实际一致 答


因为平时我们是国内销售,那这个如何划分有多少进项额属于这批货物的呢?
答: 同学,你好 这个货物买来的时候,发票上面的税额,就是这批货物的进项
老师,我们是生产企业13%增值税税率,平时在国内销售货物,今年1月份有一批货物需要出口墨西哥,想知道这个免抵退税的计算方法?比如这批货物不含税收入100万,那么增值税就是13万,资产货物的原材料进项10万,那么最后能退税多少给企业?
答: 同学,你这个货物的退税率是多少
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 我们出口的货物 有一部分不退税 这个属于视同内销 那这部分销售金额是填写到不开票金额上面吧
答: 你好,没错,填写到未开票收入里面
我想问一下 我销售了一批货物 ,但是我购进的用于销售这批货物的东西没有票。同时我有一种其他材料的进项票,我可以用这张进项票抵扣销项吗
老师,请教一下,我们公司有软著,我们销售给客户这个软著平台使用权,这个属于销售货物13%还是属于6%的税点呢?这块没搞懂
老师,请教一下,我们公司有软著,我们销售给客户这个软著平台使用权,这个属于销售货物13%还是属于6%的税点呢?这块没搞懂。我们不是软件企业,是高企
老师,请教一下,我们公司有软著,我们销售给客户这个软著平台使用权,这个属于销售货物13%还是属于6%的税点呢?这块没搞懂。我们不是软件企业,是高企





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