一般纳税人开服务类发票6个点,价税合计62800,小微 问
应交增值税62800/1.06*6%=3554.72 附加税3554.72*12%=426.57 合计是3554.72+426.57=3981.29 答
在哪个网站不需要密码,可以查询到会计初级的成绩 问
同学,你好 不行,都要密码的 答
老师,我需要一个excel模板,有没有深圳市的社保金额 问
您好,给个邮箱发您呗 答
我们公司,有3部车司机帮拉货,其中有个司机办了个体 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,能讲解一下这个题吗 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答


因为平时我们是国内销售,那这个如何划分有多少进项额属于这批货物的呢?
答: 同学,你好 这个货物买来的时候,发票上面的税额,就是这批货物的进项
公司有一批货物是进口的,那有没有发票的呢?进口的货物在国内销售,但我们这边销售就要交增值税,但又没有进项抵扣,怎么处理
答: 你好,进口是可以取得海关开具的进口增值税专用缴款书的 如果是一般纳税人,取得这个缴款书上面的进项税额是可以认证抵扣国内销售形成的销项税额的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好,我们公司是属于进出口商贸公司,我们的货物时从国外进口回来,一般进口一批回来再一批卖出去,有时候也会有少数的零售,那我们是属于批发行业还是零售行业啊,税负率各是多少啊
答: 同学你好 你们是批发的 增值税税负率是2.5%左右 所得税是1.5%左右
请教您一个问题。我总公司进了一批货物,成本价为10万,又将这批货物加了点金额以11万的金额出库给了下面的分公司,请问这个行为属于销售行为吧?如果不属于,请问分录怎么写,
我想问一下 我销售了一批货物 ,但是我购进的用于销售这批货物的东西没有票。同时我有一种其他材料的进项票,我可以用这张进项票抵扣销项吗
老师,请教一下,我们公司有软著,我们销售给客户这个软著平台使用权,这个属于销售货物13%还是属于6%的税点呢?这块没搞懂
老师,请教一下,我们公司有软著,我们销售给客户这个软著平台使用权,这个属于销售货物13%还是属于6%的税点呢?这块没搞懂。我们不是软件企业,是高企





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