老师你好,在注销公司申报经营所得时弹出来的,说是 问
那么只有去大厅处理了 答
老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
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我们企业收到销售方赠送的货物,且销售方只对正常销售的那部分货物开具了发票,对这部分赠送的货物也没有开具发票,我们企业是不是把这部分赠品的金额做为营业外收入入账?这算不算虚增收入?
发票是上个月开具5880,按票面金额已经做了费用了,然后发现和实际出入不对,我们支付了5580,剩下的30元是做营业外收入嘛
老师 请问下18年开具增值税普通发票 同时增值税额转为营业外收入了 现在19年发票退回 做相反分录 营业外收入这块也是作相反分录这样做对吗?







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