我年中的时候 有做一笔:借:主营业务成本 贷:其他应付款-暂估 现在年底利润 有负3万,我想把暂估的成本冲掉3万,让暂估少一点,利润 也不要负这么多,怎么做分录

快乐小主
于2024-01-07 10:45 发布 577次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-01-07 10:47
借其他应付款,借主营业务成本负数3
相关问题讨论
您好,一个是计入应付账款,一个是计入其他应付款,正确的是计入应付账款中,如果是法人代付了是计入其他应付款中
2026-01-24 14:08:49
你好,也可以按照这个分录来做的,你最好把其他应付款改成其他应收款
2022-02-18 09:48:36
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-02-06 20:33:05
借库存现金贷其他应付款。
2023-08-02 14:11:41
你好,你好,对的,你的理解是对的
2022-01-13 22:53:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



快乐小主 追问
2024-01-07 11:36
郭老师 解答
2024-01-07 11:50