我年中的时候 有做一笔:借:主营业务成本 贷:其他应付款-暂估 现在年底利润 有负3万,我想把暂估的成本冲掉3万,让暂估少一点,利润 也不要负这么多,怎么做分录
快乐小主
于2024-01-07 10:45 发布 438次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-01-07 10:47
借其他应付款,借主营业务成本负数3
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你好,如果是服务行业,结转成本也是 借;主营业务成本 贷;劳务成本,而不会是其他应付款的
2017-03-09 14:08:12

第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01

你好,是员工支付购买的货物嘛
2021-04-28 10:41:44

你好,也可以按照这个分录来做的,你最好把其他应付款改成其他应收款
2022-02-18 09:48:36

工资也可以计提到成本中去。还有原材料
2020-03-10 11:56:51
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快乐小主 追问
2024-01-07 11:36
郭老师 解答
2024-01-07 11:50