老师,请问甲方公司没钱付给我们,甲方之前给一个厂修厂房,那个厂用货抵工程款给他们,甲方现在准备用这部分货抵给我们,我们又用一部分货抵给我们的分包商,我们收货和付货的账务怎么处理呢

优雅的柚子
于2024-01-06 18:15 发布 642次浏览
- 送心意
王晓晓老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-01-06 18:17
你们是可以销售这些货物的企业吗?
相关问题讨论
借:在建 工程 贷:应付账款
2024-06-20 15:37:00
同学
你好,
会计分录如下:
1、借:主营业务成本-合同成本-某项工程
工程施工-合同毛利-某项工程
贷:主营业务收入-某项工程
应交税费-应交增值税-销项税额
2、结转抵销作分录
借:工程结算-某项工程
贷:工程施工-合同毛利-某项工程
工程施工-合同成本-某项工程
施工企业如果开出销售发票,借:主营业务收入,应交税费-增值税-销项,贷银行存款等.
2023-05-30 10:49:20
你好,可以的,实际和个人和企业的业务。
2023-04-20 10:55:43
对的,是的,是这么做。
2023-02-27 10:15:27
你好,是的呢。如果是按之前的,计入工程施工-合同成本-分包成本
2022-09-09 15:54:47
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