送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-03-16 10:26

供应商给开红字发票了吗?

追问

2018-03-16 10:32

没有,我们之间没有发票。只是老板要求把这笔账体现清楚

张艳老师 解答

2018-03-16 10:34

您是想在外帐还是内帐体现?

追问

2018-03-16 10:36

内账。我认为直接填93000的付款单,单据上注明,货款100000,返利7000就行。但是老板觉得不清楚,要把那7000取出来再存进去。

张艳老师 解答

2018-03-16 10:45

按您老板的说法 
借:库存商品  93000 
       预付账款   7000 
     贷:银行存款100000 
借:银行存款   7000 
     贷:预付账款  7000

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借:库存商品 负数 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 负数 贷:应付账款——XX供应商 -2000
2018-03-16 10:11:51
你好 借库存商品贷营业外收入 做这个 营业外收入填写的
2021-10-19 17:32:45
借:库存商品 (正数存货不含税金额) 应交税费—应交增值税(进项税)(供应商开来发票的合计进项税额) 贷:应付账款—B公司 (扣除返利后要付给对方的合计金额) 主营业务成本 (负数发票部分不含税金额)
2023-10-17 08:16:53
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2015-09-30 20:44:33
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