23年1月冲红了一张22年12月开的免税发票,23年1月冲红了12月的票后又重新开了这张发票交1%的增值税,请问23年1季度的增值税冲的这张票的金额我应该填在哪一个里面
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于2024-01-04 20:05 发布 491次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-01-04 20:07
免税销售额在第12行填写负数
1%的季度,30万以内的第十栏填写,超过的在第一行和第三行。
相关问题讨论

同学你好,是免增值税普通发票。
2021-05-21 01:01:53

你好,免税项目不能开具专用发票,所以,只能领增值税普通发票!
2018-12-10 12:28:07

你好,是的,就是减免普票,专票不减免
2019-02-28 17:25:07

你好!填入本期免税销售额。
2019-07-12 14:26:36

你好,免税企业不可以抵扣进项
2019-11-25 11:24:33
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