23年1月冲红了一张22年12月开的免税发票,23年1月冲红了12月的票后又重新开了这张发票交1%的增值税,请问23年1季度的增值税冲的这张票的金额我应该填在哪一个里面

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于2024-01-04 20:05 发布 645次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-01-04 20:07
免税销售额在第12行填写负数
1%的季度,30万以内的第十栏填写,超过的在第一行和第三行。
相关问题讨论
你好,是外购销售的吗?最好有,要不容易被认为是虚开发票。
2022-03-31 12:27:31
如果是万元版的话,是这么做的。
2022-04-15 17:02:20
预付卡的发票是不正增值税的
增值税申报表不需要填写
所得税也不属于收入
2024-01-08 16:58:45
如果是3%的普通发票的可以免
2022-11-24 12:36:46
你好
请首先检查离线发票是否超金额或超时限,再者检查电脑硬件,如还不能排除故障,请联系当地税控服务工程技术人员。
2022-07-15 21:35:56
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2024-01-04 20:11
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