送心意

昕悦老师

职称中级会计师

2024-01-03 17:28

你好同学,理论上跨年发票不能入账。您的发票金额是多少?

静~sophia 追问

2024-01-03 17:28

老师,是几百元,不是很多

昕悦老师 解答

2024-01-03 17:32

严格来说,如果跨年入账的话,涉及到损益类科目的要用以前年度损益调整,同时结转到未分配利润。

静~sophia 追问

2024-01-03 17:33

老师,那12月份的发票,是做以前年度损益调整科目吗,怎么做分录呢

昕悦老师 解答

2024-01-03 19:13

借:以前年度损益调整   贷:银行存款/库存现金 
借:利润分配-未分配利润  贷:以前年度损益调整

静~sophia 追问

2024-01-04 17:08

;老师,12月份发票1月份做账,借以前年度损益调整, 不是贷 管理费用,而是贷银行存款吗

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相关问题讨论
你好同学,理论上跨年发票不能入账。您的发票金额是多少?
2024-01-03 17:28:03
你好,费用做在去年12月.和支付没关系,成本费用是按权责发生制入账
2022-02-21 14:52:07
你好,可以的呢,没有这个文件的呢
2020-06-16 17:00:14
你好,可以的,单位的业务可以报销的。
2022-02-17 09:25:02
你好,冲销12月某业务 借:以前年度损益 贷:应付账款
2022-02-21 12:55:30
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