老师,我想问下现在是有A、B 2家公司,A公司的员工买了一些金属产品和一些干燥工具这些东西实际上是替B公司采购的,是B用于研发的,但是这个员工当时开票时开成了A公司抬头并且报销了,实际上A公司仓库没有这些货物,东西在B那这个要怎么弄,现在这些产品A公司已经入账和计入库存了,现在才发现这个问题。 当时分录是 借:周转材料--低值易耗 贷:其他应付款--员工 现在需要怎么调整呢?

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于2024-01-03 15:25 发布 466次浏览
- 送心意
王璐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2024-01-03 15:27
你们可以要A公司开销售发票把这些货物都卖给B公司的呀 到时候根据发票合同付款给A公司就可以的哈
相关问题讨论
你们可以要A公司开销售发票把这些货物都卖给B公司的呀 到时候根据发票合同付款给A公司就可以的哈
2024-01-03 15:27:30
你好,可以消化了这些原材料再去注销
2022-04-08 10:51:02
你好; 你 看你负债表里面有哪些余额 ; 你库存商品 要变卖了 报税的; 应付账款和其他应付款要支付出去 哈; 你看看 盈利利润亏损了 还是盈利 。
2022-04-08 10:28:39
你好 ;注销的话; 把货物都变卖了报税; 应付账款和其他应付款支付出去才行的;这个 到时避免影响所得税的处理
2022-04-08 11:41:13
你好
先把之前的暂估分录红冲,借:应付账款—暂估,贷:周转材料
然后根据发票入账,借:周转材料,贷:应付账款 等科目
2024-04-02 09:56:46
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