送心意

朴老师

职称会计师

2024-01-03 13:16

同学你好
1. 1月2日,股东L投入资金100000元,存入公司账户。
会计分录


借:银行存款 100000  
贷:实收资本-L 100000
2. 1月5日,股东Z以投资方式投入中央空调一台,价值78000元,增值税4680元。
会计分录


借:固定资产-中央空调 78000  
应交税费-应交增值税(进项税) 4680  
贷:实收资本-Z 82680
3. 1月6日,从银行借入短期资金100000元已存入公司的银行账户。
会计分录


借:银行存款 100000  
贷:短期借款 100000
4. 1月7日,购入鸡蛋8000元,增值税480元,货款尚未支付。
会计分录


借:原材料-鸡蛋 8000  
应交税费-应交增值税(进项税) 480  
贷:应付账款 8480
5. 1月9日,加工A食品领用鸡蛋5500元,B食品领用鸡蛋2500元。
会计分录


借:生产成本-A食品 5500  
生产成本-B食品 2500  
贷:原材料-鸡蛋 8000
6. 1月10日,管理人员报销办公费800元,以库存现金付讫。
会计分录


借:管理费用-办公费 800  
贷:库存现金 800

朴老师 解答

2024-01-03 13:18

资产负债表
资产
银行存款: 100,000 + 100,000 = 200,000元
应收账款: 无
固定资产: 78,000元
短期借款: 100,000元
原材料: 8,000元
库存现金: 800元
负债及所有者权益
应交税费: 4680 + 480 = 5160元
应付账款: 8480元
短期借款: 100,000元
实收资本: 100,000 + 82,680 = 182,680元
利润表
收入:60,000(食品) + 100,000(客房) = 160,000元
成本:无
税金及附加:无
管理费用:800元
销售费用:无
财务费用:无
营业利润:160,000 - 800 = 159,200元
利润总额:159,200元
净利润:159,200元

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借生产成本a食品材料费5500, 生产成本B食品材料费2500 贷原材料8000 借额管理费用、办公费,贷库存现金800 借管理费用水电费1600 应交税费,应交增值税进项96 贷银行存款 借销售费用清洗服务2万, 应交税费应交增值税进项1200, 贷银行存款 借管理费用工资7万, 贷应付职工薪酬工资, 借应收账款, 贷主营业务收入食品销售6万, 主营业务收入客房收入10万, 应交税费,应交增值税销项6万*13%加10万*6%
2024-01-03 09:19:41
同学你好 1. 1月2日,股东L投入资金100000元,存入公司账户。 会计分录 借:银行存款 100000   贷:实收资本-L 100000 2. 1月5日,股东Z以投资方式投入中央空调一台,价值78000元,增值税4680元。 会计分录 借:固定资产-中央空调 78000   应交税费-应交增值税(进项税) 4680   贷:实收资本-Z 82680 3. 1月6日,从银行借入短期资金100000元已存入公司的银行账户。 会计分录 借:银行存款 100000   贷:短期借款 100000 4. 1月7日,购入鸡蛋8000元,增值税480元,货款尚未支付。 会计分录 借:原材料-鸡蛋 8000   应交税费-应交增值税(进项税) 480   贷:应付账款 8480 5. 1月9日,加工A食品领用鸡蛋5500元,B食品领用鸡蛋2500元。 会计分录 借:生产成本-A食品 5500   生产成本-B食品 2500   贷:原材料-鸡蛋 8000 6. 1月10日,管理人员报销办公费800元,以库存现金付讫。 会计分录 借:管理费用-办公费 800   贷:库存现金 800
2024-01-03 13:16:57
12月31日:借:合同结算-收入结转 200贷:主营业务收入200。 借合同履约成本 160 贷应付账款160。借:应收账款 272.5贷:合同结算-价款结算 250 应交税费 -增值税-销项税额 22.5
2022-06-01 07:38:12
借:主营业务成本160 贷:合同履约成本160 贷:主营业务收入200 借:合同结算收入结转200 借:应收账款272.5 贷:合同结算-价款结算2 50 应交税金-应交增值税(进项税额)22.5 合同结算期末余额为贷方20万元填在其他流动负债/合同负债
2022-05-31 21:06:51
你好 要按期上传,财务报表
2019-02-19 15:00:48
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