12月的时候之前采购的发票回来了,但是这批货是12月才拉的,所以下游还没有给我们结算,结算完扣款数出来了我们才知道要开多少发票,这样的情况,我12月的时候不确认收入,等对方给我们结算出来准确数据了再开发票确认收入这个思路没问题吧

顺心的小海豚
于2024-01-03 11:13 发布 263次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-01-03 11:15
根据企业会计准则和税法规定,收入的确认通常需要满足一定的条件,其中之一就是与收入相关的成本能够可靠计量。在这种情况下,由于下游还未结算,成本无法可靠计量,因此应当在收到结算数据后再确认收入。
在实际操作中,可以考虑将这笔未确认的收入挂往来账户(例如预收账款),待结算完成后根据实际扣款数开具发票并确认收入。同时,需要关注该笔货物的纳税义务发生时间,确保在税务处理上符合相关规定。
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根据企业会计准则和税法规定,收入的确认通常需要满足一定的条件,其中之一就是与收入相关的成本能够可靠计量。在这种情况下,由于下游还未结算,成本无法可靠计量,因此应当在收到结算数据后再确认收入。
在实际操作中,可以考虑将这笔未确认的收入挂往来账户(例如预收账款),待结算完成后根据实际扣款数开具发票并确认收入。同时,需要关注该笔货物的纳税义务发生时间,确保在税务处理上符合相关规定。
2024-01-03 11:15:04
您好,这个的话是需要12月底把整年收入都确认完的,然后后期再冲销无票收入,这个
2024-12-17 10:55:33
你是一般纳税人的吗?
一般纳税人有一个未开具发票一栏。这里填写是负数,不会重复交税。你上个月确认了收入,这个月开了发票,再开具发票一栏填写负数
2022-02-11 17:32:42
您好,这个是不需要确认的不用
2023-09-20 16:43:35
这个月是入费用 这个先做费用,借管理费用 贷其他应付款
2019-12-31 15:39:27
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