送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-11-15 12:13

说明你上期就是期末余额是负数
可以放在其他应收款

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你好,因为其他应付款-商标注册是借方余额,需要做报表重分类,借:其他应收款 1500 ,贷:其他应付款 1500,所以是两边都增加了1500.
2018-07-23 17:17:23
说明你上期就是期末余额是负数 可以放在其他应收款
2015-11-15 12:13:37
学员你好 1不恰当,对于未入账的,函证是解决不了的,函证是对应付款的存在 2不恰当,还应检查资产负债表日后货币资金的付款项目/获取甲公司与供应商之间的对账单并与财务记录进行核对调节/检查采购业务形成的相关原始凭证。 3不恰当,未更正错报汇总影响的判断不当,错报汇总可能是重大的
2022-09-29 21:38:04
你好,是的,说明是其他应收款项的
2018-04-24 14:54:43
你好;  需要去改过来哈 。 这个    一个是资产 一个是负债 。明显不对的; 要去改  
2022-03-11 18:45:05
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