老师好,请问:小微企业4季度只开了1万元1%的普通发票,现在申报时,增值税减免税申报明细表 中,“本期发生额”和实际抵减额 应填1万乘3%的数还是1万乘2%的数呢?主表中那第18、19、20栏应分别填什么呢?

月下独享
于2024-01-01 20:09 发布 483次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-01-01 20:10
您好
小微企业4季度只开了1万元1%的普通发票,现在申报时,增值税减免税申报明细表 不需要填写
直接填写主表9跟10栏就可以了
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您好
小微企业4季度只开了1万元1%的普通发票,现在申报时,增值税减免税申报明细表 不需要填写
直接填写主表9跟10栏就可以了
2024-01-01 20:10:41
同学,你好
不需要的
2022-05-05 16:45:39
把开普票的销售额填在第11行
2024-01-22 09:06:10
不用填这个明细表,直接填主表填在免税销售里面就行了。
2022-07-06 20:37:38
可以填列是20行政府补助利得
2022-05-10 10:15:47
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2024-01-01 20:16
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2024-01-01 20:20