老师好,请问:小微企业4季度只开了1万元1%的普通发票,现在申报时,增值税减免税申报明细表 中,“本期发生额”和实际抵减额 应填1万乘3%的数还是1万乘2%的数呢?主表中那第18、19、20栏应分别填什么呢?
月下独享
于2024-01-01 20:09 发布 359次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-01-01 20:10
您好
小微企业4季度只开了1万元1%的普通发票,现在申报时,增值税减免税申报明细表 不需要填写
直接填写主表9跟10栏就可以了
相关问题讨论

你好,是的,就是减免普票,专票不减免
2019-02-28 17:25:07

你好,需要按40万全额计算缴纳增值税
而不是针对超过的部分10万计算纳税
2019-07-13 15:54:07

您好
小微企业4季度只开了1万元1%的普通发票,现在申报时,增值税减免税申报明细表 不需要填写
直接填写主表9跟10栏就可以了
2024-01-01 20:10:41

你好,是的,减免增值税,附加税全免。
2019-03-29 17:12:41

季度申报吧,没有超过30万可以享受
2019-10-12 11:52:33
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月下独享 追问
2024-01-01 20:16
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2024-01-01 20:20