老师,我11月份开的专票,增值税已经缴纳了,后面12月份给红冲了,完了1月份报税的时候是不是涉及到退税,如果我12月份还开了销项票,销项税额是不是可以和要退的税额抵减

优雅的柚子
于2023-12-29 11:24 发布 389次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-12-29 11:27
你好,是一般纳税人的吗?
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你好,是一般纳税人的吗?
2023-12-29 11:27:35
你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
你好。借应收账款,贷主营业务收入应交税费。3400。
2023-04-06 13:21:54
同学你好
把题发一下吧。
2022-10-19 20:19:35
同学你好,题目没有放上来吧
2022-06-20 09:23:42
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郭老师 解答
2023-12-29 11:27
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