支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

内账12月未计提股东分红,1月分红的话要计提分红吗,借利润分配未分配利润 贷应付利润吗
答: 一、可以在1月份分配现金股利,做的分录是: 借:利润分配——分配现金股利 1000 贷:应付股利 1000 二、实际分配时,分录是: 借:应付股利 1000 贷:银行存款(或库存现金) 800 贷:应交税费——应交个人所得税 200
老师您好 公司内账报表,累积未分配利润达到一个亿,我现在要把利润分配出去,要怎么分配?
答: 你好 按公司章程约定分。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,麻烦问下,公司内账,去年利润分配,未分配利润是四十多万,今年老板们拿出了10万左右总共两个股东,一个股东分了45000元,一个分了55000元,咋记账啊
答: 你好 借利润分配- 应付股利 贷 应付股利 借应付股利贷银行存款 借利润分配-未分配利润贷 利润分配- 应付股利

