我们公司是做轻钢结构房屋以及模块房的,建的房子有直接卖的,也有出租的,我们在广东有个分公司,分公司是与别人合资开的,现在就是分公司那边寄来一堆票据让我建账,主要就是装修时用的材料以及员工的报销费用,工资,社保这一块,就拿原材料来说,我做的会计分录是:借:原材料 贷:现金 借:在建工程 贷:原材料 最后结转:借:固定资产 贷:在建工程,这样对吗?
小草
于2018-03-13 22:10 发布 892次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-03-13 22:12
您好,这样对的。或者结转时,借;长期待摊费用-装修费,贷:在建工程。也行。
相关问题讨论

您好,这样对的。或者结转时,借;长期待摊费用-装修费,贷:在建工程。也行。
2018-03-13 22:12:27

可以的,可以这样处理。
2018-09-05 10:13:53

是的,借在建工程,贷原材料, 借固定资产 贷在建工程
2020-08-03 15:49:04

事业单位在建工程转为固定资产分录为:
借:固定资产
贷:非流动资产基金-固定资产
同时,
借:非流动资产基金-在建工程
贷:在建工程
新《事业单位会计制度》增加了 “在建工程” 科目。
“在建工程”科目:核算事业单位为建造、改建、扩建及修缮固定资产以及安装设备而进行的各项建筑、安装工程所发生的实际成本。
建设期入在建工程的为发生的施工费,材料费等,
2018-12-29 21:31:06

你好,固定资产成本是
2020-03-30 12:24:25
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小草 追问
2018-03-13 22:13
王雁鸣老师 解答
2018-03-13 22:14