还有个我们公司采购的时,对方跨月给我们开发票的,我收到发票不知道怎么做分录 1、支付货款时,我是这样做分录:借:库存商品-暂估,贷:应付帐款-B公司,借:应付帐款-B公司,贷:银行存款 2、收到发票时,我要怎么做分录
红尘俗客-向光而行
于2023-12-27 09:57 发布 258次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-12-27 09:58
收到发票的时候把冲暂估的会计分录先冲销了
相关问题讨论

你好,录入完期初您就点试算平衡就可以
2021-01-12 13:13:51

什么原因导致的出现负数?
2017-08-25 08:02:16

您好!不是的。往来账是应收应付这些。
2017-03-03 13:31:28

是的
2016-07-15 10:06:39

你好,是这样做分录
借;银行存款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-08-31 15:44:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
东老师 解答
2023-12-27 09:58
红尘俗客-向光而行 追问
2023-12-27 10:01
东老师 解答
2023-12-27 10:02