还有个我们公司采购的时,对方跨月给我们开发票的,我收到发票不知道怎么做分录 1、支付货款时,我是这样做分录:借:库存商品-暂估,贷:应付帐款-B公司,借:应付帐款-B公司,贷:银行存款 2、收到发票时,我要怎么做分录
红尘俗客-向光而行
于2023-12-27 09:57 发布 313次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-12-27 09:58
收到发票的时候把冲暂估的会计分录先冲销了
相关问题讨论
您好,这个是可以的,能这样做的,就是省略一个分录
2024-07-16 22:45:31
您好,这个可以做 借 预付账款 贷 银行存款
2022-07-14 15:53:01
你好,你把它放到借方正数试一下的。
2022-07-12 08:35:27
同学你好
对的
直接附在后面就可以
2022-06-23 09:27:25
您好,您是否还有人员工资,管理费用,配件材料这些
2022-01-04 10:44:22
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2023-12-27 10:01
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