送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-12-27 09:58

收到发票的时候把冲暂估的会计分录先冲销了

东老师 解答

2023-12-27 09:58

再按照发票做账,借,库存商品贷,应付账款

红尘俗客-向光而行 追问

2023-12-27 10:01

如是,跨月的,我已经用暂估的结转了成本了,那要怎么处理?

东老师 解答

2023-12-27 10:02

跨月的话也可以直接冲销的

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相关问题讨论
你好,录入完期初您就点试算平衡就可以
2021-01-12 13:13:51
什么原因导致的出现负数?
2017-08-25 08:02:16
您好!不是的。往来账是应收应付这些。
2017-03-03 13:31:28
是的
2016-07-15 10:06:39
你好,是这样做分录 借;银行存款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-08-31 15:44:46
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