老师,第4季度免税。现在应交税费-13.4元怎么调整 问
借利润分配未分配利润 贷应交税费,应交增值税 答
老师,我们802老站这次置换变压器并补对方42000元, 问
你好,当时变压器没单独计价是吗? 答
@朴老师,2026年2月单休应出勤是多少天 问
总天数:28 天 周末天数:8 天 法定节假日天数:7 天 重合天数:1 天(2 月 22 日) 应出勤天数=28−8−7%2B1=14天 答
老师你好!公司为一般纳税人,主要为各部门和学校等 问
一般纳税人,业务含设计制作 %2B 软件 %2B 安装 %2B 采购设备: 分开核算:设计 / 制作 / 软件 6%,安装 9%,货物 13%,同一张发票分行开。 未分开核算:从高按 **13%** 开票 答
新公司法在哪个政务网站能下载? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师,你好。我们以前年度卖给客户2千元的货款,现在客户倒闭了,把货给我们退了,还额外多给我们3千元的货,我们现在应该做账务处理?
答: 计入营业外收入的哈,同学
老师,我们是11月卖给客户的货,但是2月客户给我们退货我们也退了钱给她,我们也退了货给厂家,那我们应该怎样做账?
答: 你好 借收入 应交税费 贷银行 借主营成本负数 贷库存商品负数 借应收 贷库存商品
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我想问一下客户给我们开的红字表,我们把红字发票开出来了,货款也退还给客户 应该怎样做凭证分录呢?我这个问题呀就是开过去发票后客户把发票金额全付给我们了,然后退了冲红了一部分的货,还让我们把款全部退了,假如开了1000,退了500的货,然后我们这里把一千全给他退了 ,另外的500就是有部分货没退,后来又给他们开了一个1000的票,直接给了1500的货款 ,前后这些货物都是一样的,这样的怎么处理呢?
答: 哦,你一开始肯定做了一个收入的凭证,然后你红充的,你在做一个相似的凭证就行啊,只是你的主营业务收入和应交税费你都是放在借方了,就相当于反冲元的凭证。




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6班 Ponyo 追问
2023-12-25 10:11
venus老师 解答
2023-12-25 10:13
6班 Ponyo 追问
2023-12-25 10:19
venus老师 解答
2023-12-25 10:22