- 送心意
泽华老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2023-12-21 15:30
同学你好,分录如下:
借:在途物资 50000
应交税费-应交增值税(销项税) 6500
贷:银行存款 56500
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同学你好,分录如下:
借:在途物资 50000
应交税费-应交增值税(销项税) 6500
贷:银行存款 56500
2023-12-21 15:30:18
你好
借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
2022-04-06 16:46:43
借原材料甲材料12万,
原材料乙材料38000,
应交税费,应交增值税进项20540,
贷银行存款。
2023-11-01 10:48:54
单:
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-06-08 18:38:19
您好,1%是冲减成本。您对外销售时,借应交税费应交增值税(进项税额)借主营业务成本(红字)。
2020-06-12 08:49:26
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泽华老师 解答
2023-12-21 15:37
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2023-12-21 15:42
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2023-12-21 15:44