送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-12-21 14:07

你好,你的实际利润× 10%

咸鱼阿姨 追问

2023-12-21 14:10

我的加计扣除金额1572278.41  调整后的应纳税所得额是1726894.92    报表里面减免所得税额是370378.98啊

郭老师 解答

2023-12-21 14:10

你好,你说的是107040这个表格吗。

咸鱼阿姨 追问

2023-12-21 14:11

是这个报表的

郭老师 解答

2023-12-21 14:12

那就是你的应纳税所得额乘以10%。去看下主表。

咸鱼阿姨 追问

2023-12-21 14:14

我这个数据就是从主表弄出来的   算了半天算不对

郭老师 解答

2023-12-21 14:15

你看一下他是在哪一行,如果是第一行的话,哪一年的政策。

咸鱼阿姨 追问

2023-12-21 14:19

2022年的年度汇算清缴申报表,主表里面导出来利润总额2834719.31  纳税调增464454.02  加计扣除1572278.41  应纳税所得额431723.73   减免所得税额370378.98  应纳税额61344.75

郭老师 解答

2023-12-21 14:20

你去看下107040,他在哪一个行填写的,如果是第一行的是不是。100万乘以22.5%加上726894.92乘以20%。

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你好,你的实际利润× 10%
2023-12-21 14:07:38
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-14 20:15:33
你好,这个可以按月分摊,一般是这样子。
2023-05-15 11:10:59
你好,需要啊,这个高新企业都需要填写的啊
2021-08-03 11:08:44
加计扣除减免税金额应该填写申报加计扣除减免税的研究开发支出的金额*75% 高新技术企业减免税金额应该填写你们利润总额*10%,因为政策所得税税率是25%,高新技术企业是15%,相当于减免了10%。
2022-01-13 14:37:33
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