老师你好,我想问一下,一个甲方和我们购买苗木,还未开发票给对方公司,我记了借银存,贷预收账款,那我最终确定了这笔预收账款就是最终货款,我就开票了,记借预收账款,贷主营业务收入,贷应交税费?
奇异果
于2023-12-20 16:19 发布 361次浏览
- 送心意
木木老师
职称: 高分通过cpa会计,cpa会计达人
相关问题讨论

你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43

你好,第二个分录是不是借;银行存款,贷;预收账款,你是不是方向搞反了?
2019-05-08 20:11:58

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

对于这种跨年度的记账错误更正,您可以通过以下步骤进行处理:
1.编制更正凭证借:预收账款贷:应收账款
2.在摘要中注明“更正[具体年份]第[凭证号]凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。
这样处理可以纠正之前的错误记账,使账务记录准确反映业务实际情况。
例如,如果错误发生在 2023 年 12 月的第 50 号凭证,那么在 2024 年进行更正时,摘要可以写为“更正 2023 年 12 月第 50 号凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。
2024-07-05 13:57:35

不含
2017-03-20 16:45:51
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