老师好!请问一下我公司想申请科技型中小企业,请问 问
可享受研发费用加计扣除,企业所得税15% 高新企业,当地政府通常会有奖励。 答
老师,我们企业出口货物,国外没来货款,一直也没开销 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 答
我想问一下公司注销有未分配利润在哪里申报缴纳 问
您好,这个你做分红处理,申报个税 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

上年度科目挂错了,原科目是借:银行存款1000 贷:其他应付款1000,现调整为“营业外收入”,该怎么做分录?求解答
答: 借其他应付款1000贷营业外收入。 因为金额特别小,直接这样调整就行了。
上月做凭证科目放错了,这个月应该怎么调整啊?错误的凭证,借 银行存款 贷短期借款 正确的应该是借银行存款 贷其他应付款。
答: 您好,这个就是 借 短期借款 贷 其他应付款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,做了销售商品的凭证,借方是应收账款和银行存款科目,贷方是主营业务收入和应交税费科目,怎么指定现金流?
答: 您好,这个是指定为销售商品提供劳务
老师,想问下。现在想调整去年11月份的一张凭证。去年借方是预付账款,贷方银行存款。现在调整的话怎么调整? 想调整到 借方营业外收入,贷方银行存款。
老师好,我之前做账时点错了科目,把成本做成了收入借:主营业务收入 1000 贷:银行存款 1000那我纠正错误时,应该是借:主营业务收入 -1000借:主营业务成本 1000对吗?
老师你好,请问一下,就是之前发现科目挂错了,也结账了,就想冲红。然后现在发现 冲红的科目要冲的不是一样的科目。这是去年的账了,这种情况要怎么做呢。比方 原 借:银行 贷:应收 冲红借:银行 贷:预收




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心星 追问
2018-03-10 09:35
心星 追问
2018-03-10 10:04
袁老师 解答
2018-03-10 10:28