我司与别的公司签订一份合同,合同约定款项是签完即付。但是内容期限是2018.3-2019.3月,等于我们是预付了。这样子做账的话,是否可以:借:预付账款 应交税费(进项) 贷:银行存款 然后每个月来分摊?
木木TING
于2018-03-09 18:20 发布 641次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53

好的,先不考虑税是吗
2021-03-02 10:45:42

可以这样做的
2018-03-09 18:23:31

先借预付账款贷银行存款 发票到后借:原材料 应交税费-进项税 贷 预付账款
2017-08-08 11:05:18

要做进项税额负数,调整到预付账款科目。
借:预付账款
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
2018-11-28 10:27:18
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