送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-03-09 16:01

将多计提的工资给反冲回去就行了。

簿荷梨子 追问

2018-03-09 16:01

老师,分录怎样?

张艳老师 解答

2018-03-09 16:02

借:应付职工薪酬--工资   贷:管理费用--工资(借方负数)

簿荷梨子 追问

2018-03-09 16:05

老师,摘要应该怎么写呢?

张艳老师 解答

2018-03-09 16:06

更正X月X号凭证

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相关问题讨论
将多计提的工资给反冲回去就行了。
2018-03-09 16:01:23
冲减多计提的工资费用
2019-10-22 15:18:30
你好 你是当月已经计提了 发放是少发放了还是多发放了
2019-12-04 11:18:03
你好!你这种,建议先暂估,然后下个月调整。
2020-07-16 11:52:19
你好,补计提500的工资就是了 借;以前年度损益调整等科目 贷;应付 职工薪酬 500
2018-01-20 16:43:25
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