保险公司赔偿给公司4900,起因是老板的车被撞,后老板修车花了5500,这些钱都是公对公打卡的,而且收到了修车行5500的发票,我想问这一些列应该怎么做账

erpingwang
于2023-12-19 15:07 发布 706次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-12-19 15:11
借银行
贷其他应付款4900,
借其他应付款4900,
管理费用维修费600,
贷银行存款5500
相关问题讨论
借银行
贷其他应付款4900,
借其他应付款4900,
管理费用维修费600,
贷银行存款5500
2023-12-19 15:11:02
收到保险公司的款项是计入其他应收款-保险理赔
后续发生的修理费,直接冲减其他应收款,差额部分计入营业外收入或支出
2024-06-27 09:14:41
你好
这个票,要给保险公司的!
收到钱,贷记其他应付款,支付给车行的时候,借记其他应付款
2019-05-03 09:38:06
送去修理时:借:其他应收款-保险公司 贷:其他应付款-修理厂
给钱修理厂:借:其他应付款 贷:银行存款
收到钱时:借:银行存款 贷:其他应收款
2019-03-08 11:34:07
对于您所提出的这个问题,我们建议您先把保险公司打给公司的理赔款存入公司银行账户,然后在财务系统中新建一个科目,比如“索赔收入”,登记凭证时,科目应该是“往来款-应收账款”,借方金额为索赔款的金额,贷方科目为“现金”,贷方金额为索赔款的金额。关于先打给修车行的费用,您可以先把修车行的费用存入公司银行账户,在财务系统中新建一个科目,比如“修理费”,登记凭证时,科目应该是“现金”,借方金额为修理费的金额,贷方科目为“往来款-应付账款”,贷方金额为修理费的金额。最后,您还需要在财务系统中做一次结转,把应收款和应付款的金额结转到财务结账的“往来款-账款余额”科目上。
2023-03-01 09:50:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



erpingwang 追问
2023-12-19 15:30
郭老师 解答
2023-12-19 15:31
erpingwang 追问
2023-12-19 15:40
郭老师 解答
2023-12-19 15:41
郭老师 解答
2023-12-19 15:41