送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-12-19 15:11

借银行
贷其他应付款4900,
借其他应付款4900,
管理费用维修费600,
贷银行存款5500

erpingwang 追问

2023-12-19 15:30

付给修车行5500是公对公打款的,这个不是应该借应付账款5500吗

郭老师 解答

2023-12-19 15:31

你写一下你的账务处理来。

erpingwang 追问

2023-12-19 15:40

收到保险公司的赔偿款,借银行4900,贷其他应付款-老板4900,支付修车行5500,借应付账款5500,贷银行5500,收到修车行发票借管理费用5500,贷,应付账款5500;我的疑问在于收到发票不要把这张发票做平吗

郭老师 解答

2023-12-19 15:41

你单位只承担了多少,你就做管理费用5500。

郭老师 解答

2023-12-19 15:41

你这样的话,其他应付款老板还有余额,自己再看一下吧。

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相关问题讨论
借银行 贷其他应付款4900, 借其他应付款4900, 管理费用维修费600, 贷银行存款5500
2023-12-19 15:11:02
收到保险公司的款项是计入其他应收款-保险理赔 后续发生的修理费,直接冲减其他应收款,差额部分计入营业外收入或支出
2024-06-27 09:14:41
对于您所提出的这个问题,我们建议您先把保险公司打给公司的理赔款存入公司银行账户,然后在财务系统中新建一个科目,比如“索赔收入”,登记凭证时,科目应该是“往来款-应收账款”,借方金额为索赔款的金额,贷方科目为“现金”,贷方金额为索赔款的金额。关于先打给修车行的费用,您可以先把修车行的费用存入公司银行账户,在财务系统中新建一个科目,比如“修理费”,登记凭证时,科目应该是“现金”,借方金额为修理费的金额,贷方科目为“往来款-应付账款”,贷方金额为修理费的金额。最后,您还需要在财务系统中做一次结转,把应收款和应付款的金额结转到财务结账的“往来款-账款余额”科目上。
2023-03-01 09:50:13
您好 请问保险公司是全额赔偿的么
2019-12-02 17:02:41
同学,你好 修车老板需要给你发票
2023-11-20 18:58:20
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