- 送心意
向阳老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
相关问题讨论

你好, 借:其他货币资金
贷:银行存款
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2023-12-18 21:43:14

你好,你们是购买方还是销售方?
如果是购买方,那么直接入账设备就可以的
如果是销售方,那么需要按公允价值进行分摊收入的
2020-10-14 10:20:44

你好,同学。
你是按正常的出售股权处理。
差额作为你的投资收益
欠的款项这是你收还是他收
2020-04-01 16:46:23

借;管理费用等科目 5000 贷;银行存款 4400 营业外收入 600
2018-02-22 10:30:45

您好!这个3000外帐不做。本身你们这样就违法了。所以不要做进去了。
2018-11-09 11:26:17
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