汇算清缴做完了,要交税,是在5.31号之前划款就可以, 问
同学,你好 在5.31号之前划款就可以 答
我开发的客户 把客户介绍给A公司,A公司转我3万费 问
您好,这个开现代服务*服务费就可以 答
你好老师学校这个来的文具店跟奶茶店可以申请简 问
同学,你好 简易计税? 你是小规模吗? 答
老师您好,我们没有成本发票可以先咱估吗?5.31日之 问
你好 如果是已经发生的支出,还没有取得发票,是可以先暂估入账的。汇算清缴之前需要取得相应发票 才可以税前扣除的。 ECT , 是ETC,车辆通行费吗? 折旧费,需要看具体是什么资产的折旧,可能是成本,也可能是费用的 答
你好老师,公司汇算清缴25年有暂估材料入账,去年的 问
2025 年的暂估材料,要在 2026 年 5 月 31 日(汇算清缴结束前)开进来发票,才能在 2025 年税前扣除。 不是开 “前年” 的票,而是: 去年(2025 年)暂估入账 今年(2026 年)汇算前(5 月 31 日前)拿到2025 年业务对应的发票 超过 5 月 31 日才拿到,2025 年要纳税调增 答

老板和自己的另外一个单位,哪个单位银行卡没有钱了,就会相互借钱,那两个单位之间往来款,是不是不应该入预付账款
答: 这个是挂其他应收款/应付款
收到货款,支付往来款都是给同一间公司,可以都入“预付账款”吗?
答: 你好,这个是你们收到钱的时候
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,咨询一个往来款“一预到底”的问题:经过几天的学习、琢磨,关于“一预到底”在理论上能够理解了,并且脑子得想一想才能转过弯来把分录写出来。但是有一个问题,请问这个在财务实务中怎么怎么快速的操作和反应,有没有什么总结性的语言在实务中能够直接去应用。就是说在针对供应商的业务往来中,只用应付账款或预付账款科目;在针对与客户之间的业务往来中,只用应收或预售账款的时候,如果快速的反应过来并将分录做出来。有没有什么小窍门去写分录。非常感谢
答: 您好,不知道您是说的什么问题,如果只是就用要应付账款一个科目,借方是提前付给对方的,贷方是应该付给对方的钱







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