送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-08 10:12

你好,反结账就是了   
然后把错误的信息修改,保存

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相关问题讨论
同学 你好 请查看一下明细账 本年利润的余额是多少
2022-01-04 16:21:53
同学你好,登录系统之后,点“财务会计”-“总账”-“凭证处理”-“凭证查询”,选择要操作反过账的凭证,点击右键,选择“反过账”。 本年利润年末有余额,借,本年利润,正数或者负数,贷,利润分配,正数或者负数。 没有显示发生额,可能是过滤条件出现了问题。麻烦你截图看看,以方便老师理解和解答,谢谢。
2022-04-23 11:04:49
同学你好 红冲六月的然后先结账五月的 然后再做六月的
2024-06-18 09:02:46
你好;    同时按下CTRL%2BF12,弹出来了“反结账”的会话框,提示我们“你可以利用反结账工具将当年会计期间返回到已结账的期间。你应当慎重使用反结账功能,限制此功能只允许系统管理员使用。为慎重期间,请输入你的用户口令” 点击完成就可以了   
2022-12-07 10:23:32
如果金蝶已经过账的凭证需要修改,则可以通过如下步骤来完成: 1.在金蝶软件中点击“凭证管理”功能,查找到要修改的凭证; 2.点击“反审核”功能,将已审核的凭证反审核; 3.在凭证制单窗口中,编辑凭证,修改需要修改的内容,并保存; 4.点击“审核”功能,审核凭证; 5.最后,点击“过账”功能,过帐完成修改的凭证。 拓展知识:在金蝶软件中,运用“过账冲销”功能,可以将已经过账的凭证进行冲销,然后重新过账,来实现修改已经过账凭证的目的。
2023-02-28 13:09:25
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