老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

东方公司为一般纳税企业,适用的增值税率为13%,2021年12月发生下列经济业务:(1)12月1日,从银行借入为期6个月年利率6%的借款600000元,已存入银行存款户。(2)12月5日,董事会决定将本公司生产的电暖气作为春节福利发放给公司每名职工,公司共有职工200名,其中直接参加生产的职工170名,管理人员30名。该批电暖气的单件成本为900元,市场销售价格为每件1000元(不含增值税)。
答: 你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
北方公司2017年6月发生的销售过程的经济业务事项如下 销售给五环工厂甲产品200件,单位售价200元,增值税额6400元,款项已收,存入银行存款户 2.用银行存款支付产品广告费15000元 3.销售给光明工厂乙产品600件,单价100元(不含增值税),增值税税率为16%,款项尚未收到;另用银行存款支付销售运杂费2000元 4.企业将已到期的一张面值为24000元的商业汇票填进账单,送存银行。 5.收到光明工厂前欠的乙产品货款70200元,存入银行 6.向光明工厂销售甲产品,价款100,000元(不含增值税),增值税税率16%收到面值为116000元的商业汇
答: 同学你好 1、借:银行存款200*200%2B6400 贷:主营业务收入200*200 应交税费-应交增值税(销项税额)6400 2、借:销售费用15000 贷:银行存款15000 3、借:应收账款600*100*1.13 贷:主营业务收入600*100 应交税费-应交增值税(销项税额)600*100*13% 借:销售费用2000 贷:银行存款2000 4、借:银行存款24000 贷:应收票据24000 5、借:银行存款70200 贷:应收账款70200
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
借:在途物资(不含增税款+关税)借:增值税贷:应付账款贷:银行存款-关税贷:银行存款-增值税
答: 你好,是关税,增值税税款付了,而不含税价款暂时没有支付 的意思?
购入不需要安装的设备,不含增值税的售价为150000元,增值税为25500元,款项已经通过银行存款支付,按照工作量法计算折旧,预计总工作量10000件,本月生产300件,净残值率3%
以银行存款购进A材料2000千克,每千克90元(不含税),B材料1000千克,每千克70元(不含税),增值税率13%,以银行存款支付,材料未到。
向丙单位销售P产品10万元,增值税税率为13%,以银行存款为其代垫运费2OO04(含增值税)元。 问题:银行存款代垫了运费2000块钱 含增值税 这个增值税是要算出来 还是什么?







粤公网安备 44030502000945号



李小瑶老师 解答
2023-12-11 13:43