老师你好,24年底的时候,暂估了30万的材料票,一直未 问
借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配利润 答
4月再建工程转入固定资产后5月开始折旧,7月初需要 问
若是自有房产,需要申报房产税 答
老师您好 公司是销售医疗设备 想问下预算管理要 问
你好,你是做什么预算?先要明确这点,你是预算什么 答
老师,我们公司之前购买的一些东西,对方开了几张发 问
您好,按新开的发票进行账务处理就行,多买的东西退回 答
老师请问小规模公司5月15收到检测费1650,同日开发 问
是的,同日开发票,直接计入收入 答

东方公司为一般纳税企业,适用的增值税率为13%,2021年12月发生下列经济业务:(1)12月1日,从银行借入为期6个月年利率6%的借款600000元,已存入银行存款户。(2)12月5日,董事会决定将本公司生产的电暖气作为春节福利发放给公司每名职工,公司共有职工200名,其中直接参加生产的职工170名,管理人员30名。该批电暖气的单件成本为900元,市场销售价格为每件1000元(不含增值税)。
答: 你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
北方公司2017年6月发生的销售过程的经济业务事项如下 销售给五环工厂甲产品200件,单位售价200元,增值税额6400元,款项已收,存入银行存款户 2.用银行存款支付产品广告费15000元 3.销售给光明工厂乙产品600件,单价100元(不含增值税),增值税税率为16%,款项尚未收到;另用银行存款支付销售运杂费2000元 4.企业将已到期的一张面值为24000元的商业汇票填进账单,送存银行。 5.收到光明工厂前欠的乙产品货款70200元,存入银行 6.向光明工厂销售甲产品,价款100,000元(不含增值税),增值税税率16%收到面值为116000元的商业汇
答: 同学你好 1、借:银行存款200*200%2B6400 贷:主营业务收入200*200 应交税费-应交增值税(销项税额)6400 2、借:销售费用15000 贷:银行存款15000 3、借:应收账款600*100*1.13 贷:主营业务收入600*100 应交税费-应交增值税(销项税额)600*100*13% 借:销售费用2000 贷:银行存款2000 4、借:银行存款24000 贷:应收票据24000 5、借:银行存款70200 贷:应收账款70200
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
借:在途物资(不含增税款+关税)借:增值税贷:应付账款贷:银行存款-关税贷:银行存款-增值税
答: 你好,是关税,增值税税款付了,而不含税价款暂时没有支付 的意思?


小杜杜老师 解答
2022-12-01 11:20