我们单位是建筑施工企业,12月初收到了租赁设备发票(租金期限是今年11月底到明年11月),需要收到发票付全款,账务处理时合同履约成本怎么入账,是按月摊销吗?具体的会计分录怎么做?

漂亮的毛豆
于2023-12-10 15:42 发布 971次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-12-10 15:43
您好,这个的话,是按照月份摊销,一次性计入到合同履约成本 贷 银行存款 之后的话,借 主营业务成本 贷 合同履约成本
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您好,这个的话,是按照月份摊销,一次性计入到合同履约成本 贷 银行存款 之后的话,借 主营业务成本 贷 合同履约成本
2023-12-10 15:43:37
同学您好,如果可以的话,您自己先写一下试试,然后发我给您检查
2022-04-10 08:51:31
您好!这个借待处理财产损益 贷应收账款
借营业外支出 贷待处理财产损益
2022-06-24 14:40:58
借工程施工间接费用,劳保
贷银行存款
2022-04-12 11:32:06
被挂靠方:
1、内账:
收到款项:
借:银行存款
贷:其他业务收入(挂靠收入)
贷:其他应付款-挂靠方
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给挂靠方和挂靠方的供应商:
借:其他应付款
贷:银行存款
2、外账:
收到款项:
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给挂靠方的供应商(需要根据发票入账):
借:主营业务成本
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:银行存款
挂靠方:
根据开具给被挂靠方的发票编制如下分录:
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2018-08-03 10:10:45
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2023-12-10 15:47
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2023-12-10 15:48