报销得等到月中,实际发生的垫付费用跨月了才能给报销,我不应该一步步做分录吗?
Fighting.
于2018-03-06 09:39 发布 813次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

可以的呀
2018-03-06 09:41:21

同学,尽量提供合格的发票,不然按企业内控不给报销的
2021-06-18 16:37:13

借:预付账款贷:其他应付款;借:管理费用贷:预付账款;借:其他应付款贷:银行存款
2018-03-14 10:11:41

你好 有发票的话 先报销 借方费用贷方其他应付款 借方其他应付款贷方银行或者现金
2019-03-06 13:45:56

实际发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
银行存款
2019-02-20 15:58:01
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