送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-03-05 14:08

你好!你之前的问题是什么

珊珊 追问

2018-03-05 14:20

老师,12月份我认证的进项票方向和金额是对的,科目记成销项了,当时在申报表上也没有报这笔进项,现在2月份才发现错了,咋调整

宋生老师 解答

2018-03-05 14:21

你好!你是分录做错了?还是申报错了

珊珊 追问

2018-03-05 14:23

分录错了,进项做成了销项,申报时也没报这笔

宋生老师 解答

2018-03-05 14:25

你好!这个开始给你做了分录了吧。 
你这个也需要重新申报。

珊珊 追问

2018-03-05 14:27

分录咋做怎么重新申报

宋生老师 解答

2018-03-05 14:30

你好!借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-应交增值税(销项税额) 
你没有报这笔,就把这笔填上去再申报一次

珊珊 追问

2018-03-05 14:32

不用去税务局重新认证吗?把它和2月份的进票一起申报行吗

宋生老师 解答

2018-03-05 14:33

你好!你没有认证的吗?你上面不是说已经认证了,只是分录错了吗

珊珊 追问

2018-03-05 14:36

12月认证了的,现在2月了还可以用?

宋生老师 解答

2018-03-05 14:41

你好!你现在实际上是修改,之前错了,现在修改,

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你好!你之前的问题是什么
2018-03-05 14:08:24
借,应交税费 不得抵扣税额 2829 贷,应交税费 进项税额转出 2829
2021-05-18 18:47:26
应调整免抵退税额为负数,就是免得退税额调增, 不得免征和抵扣税额为负数,就是进项转出为负数。
2020-04-16 17:22:31
什么是免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 先说一下“免抵退税不得免征和抵扣税额”。 我国对出口货物实行出口免税政策,也就是税率为O。但实务中并不是真正的O税率,而是低税率。比如税率为17%,可实务中并不是按17%计算退税额,还有一个退税率13%(比如),那另外4%就是应该要交纳的增值税,税法上称之为“免抵退税不得免征和抵扣税额”。 (对此,有的人可能会疑问:退税退的是进项税,那怎么 按出口销售额为依据来计算呢?这样不就等于退销项税了吗?回答这问题需要对“免抵退”政策进行剖析,需要较大的篇幅,再此不述) “免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额”?故名思义,就是可以抵减“免抵退税不得免征和抵扣税额”的税额。哪一部份的税额可以抵减“免抵退税不得免征和抵扣税额”呢? 我国对进料加工的进口业务不征收进口环节的增值税和消费税。但这些进口料件的价值在料件复出口时已经包含出口销售额里了,在计算“免抵退税不得免征和抵扣税额”时也就包含该部份的税额,所以必须扣减。故称为“免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额”。计算公式为:(以上面举例的税率) 免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 = 进料加工免税进口料件的组成计算价格 * (征税率17% - 退税率13%) “进料加工免税进口料件的组成计算价格”的计算方法在“购进法”和“实耗法”下各不相同。在此已回答完你的提问,所以不想
2016-04-11 16:38:58
什么是免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 先说一下“免抵退税不得免征和抵扣税额”。 我国对出口货物实行出口免税政策,也就是税率为O。但实务中并不是真正的O税率,而是低税率。比如税率为17%,可实务中并不是按17%计算退税额,还有一个退税率13%(比如),那另外4%就是应该要交纳的增值税,税法上称之为“免抵退税不得免征和抵扣税额”。 (对此,有的人可能会疑问:退税退的是进项税,那怎么 按出口销售额为依据来计算呢?这样不就等于退销项税了吗?回答这问题需要对“免抵退”政策进行剖析,需要较大的篇幅,再此不述) “免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额”?故名思义,就是可以抵减“免抵退税不得免征和抵扣税额”的税额。哪一部份的税额可以抵减“免抵退税不得免征和抵扣税额”呢? 我国对进料加工的进口业务不征收进口环节的增值税和消费税。但这些进口料件的价值在料件复出口时已经包含出口销售额里了,在计算“免抵退税不得免征和抵扣税额”时也就包含该部份的税额,所以必须扣减。故称为“免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额”。计算公式为:(以上面举例的税率) 免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 = 进料加工免税进口料件的组成计算价格 * (征税率17% - 退税率13%) “进料加工免税进口料件的组成计算价格”的计算方法在“购进法”和“实耗法”下各不相同。在此已回答完你的提问,所以不想
2016-04-11 16:39:20
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