老师,应付账款在借方有余额,年末要转到哪个科目呢 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师好,我发现我们小规模公司之前计提的工资都是 问
这个工资什么时间支付还是不支付 答
老师,我是小企业会计准则小规模纳税人,我想的是跨 问
用利润分配。未分配利润不会影响 答
两个个体户,经营者是同一人,2025年个体收入各是17 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

1、2018年1月的发票开错了税率,2月冲了,2月再开了正确的,这个算2月的销售收入吗?2、如果这个销售收入是算2018年1月的个月的,那么2月份有负数发票和更正后的发票,这些发票是怎样进行账务处理的?
答: 你好,当然算二月份的收入!二月份按正负发票正常处理即可(差异在二月份反应)
销售发票出错,对方已认证,那销售方应该怎么处理?是开具负数发票,再重新开正确的发票吗?之前的负数发票要收回来不?账务怎么处理
答: 您好 请问是当月还是隔月
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
2月发票开错了,3月份开了负数发票,2月的收入已记账,3月应该怎么做账务处理呢
答: 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目








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朱 追问
2018-03-03 20:36
老江老师 解答
2018-03-03 20:38