老师,我想问下我们怎么给班组结账呢?正常应该是挂靠公司付给班组钱,但是实际都是我们付的,然后挂靠公司收到工程款后给班组结账,班组在把钱还给我们。这么操作对吗?还有没有其他更简便的方法呢?
优雅的柚子
于2023-12-04 15:51 发布 696次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-12-04 15:53
同学你好
这个没有发票吗
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同学你好
这个没有发票吗
2023-12-04 15:53:40

就是你的工程结算的金额,这是冲了之前的应收
2020-06-18 10:02:06

你好,没有工程结算收入这个科目有的是工程结算。
2022-04-08 10:48:36

您好,收到预付的工程款 是借:银行存款 货:工程结算
不开发票暂不用结转,如果结转也是 借: 工程结算,贷:主营业务收入
工程结算在结转前编制资产负债表的时候,列入预收账款即可。
2016-10-21 11:23:50

同学你好
是单独开的吗
2022-01-14 09:05:31
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优雅的柚子 追问
2023-12-04 16:04
朴老师 解答
2023-12-04 16:08