老师请问个体是核定征收也自动申报了,但他们开了 问
开了专票 是要改报表 答
老师,去年3月份和4月份公司交的物业费,物业公司没 问
你好可以的,你先把费用下账来了发票贴上 答
老师您好,请问一下,新公司没有什么业务和资产,做账 问
您好,账是没有错的,这是报表列示时没有做重分类, 我们工作中用到的重分类总结如下 资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。 比如 应收账款科目借方余额100,明细是 应收账款-A 借方余额 120,应收账款-B 贷方余额 20 应付账款科目贷方余额200,明细是 应付账款-C 贷方余额 250,应付账款-D 借方余额 50 报表列示 答
某人在两家公司取得工资薪金,都各自申报个税,但都 问
汇总工资薪金年收入超过六万,需要汇总缴纳个税。 答
合伙企业收到投资款做投资项目的(项目结束后就回 问
借:银行存款 贷:其他应付款 答

老师您好,请问用友T6系统,我们启用了供应链模块和总账模块,结转损益的前一步是什么?收发存汇总表与原材料低值易耗品的总账余额对账一致吗
答: 你好,结转损益前一步就是核对总账和各个模块的期末余额要能对应
老师,请问一下我用友的核算和库存两个模块开启后,对原先总账模块有影响吗?(我用友以前只启用了总账模块,现在把核算和库存都启用了) 换句话说,我还是照原来的方式,根据材料发票和销售发票来直接编制记账凭证吗?
答: 你好!只要没有连用就不影响。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,我们公司使用用友T6系统的总账模块和供应链模块,我现在要汇总一下我11月完工项目的直接材料,直接人工,制造费用分摊,请问我应该在生产成本科目下的直接材料,直接人工,制造费用分摊下面查吗
答: 是的,就是在生产成本科目下的直接材料,直接人工,制造费用分摊下面查。




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慧琳 追问
2023-12-01 21:31
小小霞老师 解答
2023-12-01 21:31
慧琳 追问
2023-12-01 21:50
小小霞老师 解答
2023-12-02 16:58